BASE LEGAL
La Ley
Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico", crea esta Autoridad, como una corporación pública e
instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico. La
misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable,
aportando al bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto
Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales,
ambientales y económicos.
La Ley
Num 120 de Junio de 2018, conocida como
"Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico" autoriza el
marco legal requerido para la venta, disposición y/o transferencia de
activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energía
Eléctrica, establece las salvaguardas necesarias para asegurar un proceso
justo y transparente; y dispone sobre la aplicabilidad de la Ley 29-2009,
según enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Público-Privadas".
La Ley
Núm. 17 de 11 de Abril de 2019 crea la
"Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico"; a fin de establecer
la política pública energética de Puerto Rico para crear los parámetros
que guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con
tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores,
viabilizar que el usuario del servicio de energía produzca y participe en
la generación de energía, facilitar la interconexión de la generación
distribuida y microredes, y desagregar y transformar el sistema eléctrico
en uno abierto.
MISIÓN
Proveer el servicio
de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y
confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
6,178 |
5,708 |
5,513 |
5,513 |
5,513 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL
AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto de la
Autoridad de Energía Eléctrica está en proceso de actualización de
conformidad con el Plan Fiscal Certificado del Año Fiscal 2021. Las
cantidades en este documento corresponden los datos obtenidos durante el
proceso presupuestario.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Operación del Sistema Eléctrico e
Ingeniería |
1,862,196 |
2,179,229 |
2,109,437 |
2,109,437 |
Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica |
190,152 |
176,908 |
199,490 |
199,490 |
Administración y Conservación de los
Sistemas de Riego Público |
6,233 |
7,394 |
10,857 |
10,857 |
Facturación y Cobro del Servicio
Eléctrico y Atención al Cliente |
106,793 |
89,380 |
109,364 |
109,364 |
Contribución a los
Municipios |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
2,337,706 |
2,594,056 |
2,435,794 |
2,435,794 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Contribución al Gobierno de Puerto
Rico |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Operación del Sistema Eléctrico e
Ingeniería |
0 |
143 |
94,819 |
94,819 |
Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica |
0 |
58 |
87,983 |
87,983 |
Administración y Conservación de los
Sistemas de Riego Público |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Facturación y Cobro del Servicio
Eléctrico y Atención al Cliente |
0 |
11 |
16,523 |
16,523 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
212 |
200,325 |
200,325 |
|
Total, Servicio Directo |
2,384,310 |
2,594,268 |
2,652,673 |
2,652,673 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Apoyo Técnico y
Administrativo |
154,661 |
231,068 |
299,165 |
299,165 |
Dirección y Administración
General |
34,999 |
50,185 |
39,355 |
39,355 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
189,660 |
281,253 |
338,520 |
338,520 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Apoyo Técnico y
Administrativo |
0 |
2 |
2,479 |
2,479 |
Dirección y Administración
General |
0 |
7 |
22,810 |
22,810 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
9 |
25,289 |
25,289 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
189,660 |
281,262 |
363,809 |
363,809 |
|
Total, Programa |
2,573,970 |
2,875,530 |
3,016,482 |
3,016,482 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
2,527,366 |
2,875,309 |
2,774,314 |
2,774,314 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,527,366 |
2,875,309 |
2,774,314 |
2,774,314 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
221 |
225,614 |
225,614 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
221 |
225,614 |
225,614 |
Total, Origen de Recursos |
2,573,970 |
2,875,530 |
3,016,482 |
3,016,482 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
412,169 |
391,439 |
372,045 |
372,045 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,733 |
10,752 |
6,470 |
6,470 |
Servicios Comprados |
6,462 |
4,139 |
6,524 |
6,524 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
Gastos de Transportación |
29,311 |
30,120 |
40,473 |
40,473 |
Servicios Profesionales |
0 |
6,751 |
55,172 |
55,172 |
Otros Gastos Operacionales |
130,987 |
180,879 |
275,590 |
275,590 |
Materiales y Suministros |
1,768,042 |
2,109,852 |
2,010,809 |
2,010,809 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
330 |
232 |
585 |
585 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,527,366 |
2,875,309 |
2,774,314 |
2,774,314 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades Gubernamentales |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
221 |
225,614 |
225,614 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
221 |
225,614 |
225,614 |
Total, Concepto |
2,573,970 |
2,875,530 |
3,016,482 |
3,016,482 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Operación del Sistema
Eléctrico e Ingeniería
Descripción del
Programa
Genera energía para
satisfacer la demanda que se necesita al menor costo posible, a través de
las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras
fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y
segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema
eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y
manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de
Transmisión y Centrales Generatrices.
Clientela
Clientes
industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
1,862,196 |
2,179,229 |
2,109,437 |
2,109,437 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,862,196 |
2,179,229 |
2,109,437 |
2,109,437 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
143 |
94,819 |
94,819 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
143 |
94,819 |
94,819 |
Total, Origen de Recursos |
1,862,196 |
2,179,372 |
2,204,256 |
2,204,256 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
91,075 |
70,475 |
89,810 |
89,810 |
Servicios Comprados |
1,888 |
1,537 |
2,012 |
2,012 |
Gastos de Transportación |
4,440 |
2,645 |
7,143 |
7,143 |
Servicios Profesionales |
0 |
375 |
4,650 |
4,650 |
Otros Gastos Operacionales |
10,401 |
5,216 |
9,229 |
9,229 |
Materiales y Suministros |
1,754,392 |
2,098,981 |
1,996,593 |
1,996,593 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,862,196 |
2,179,229 |
2,109,437 |
2,109,437 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
143 |
94,819 |
94,819 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
143 |
94,819 |
94,819 |
Total, Concepto |
1,862,196 |
2,179,372 |
2,204,256 |
2,204,256 |
|
Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica
Descripción del
Programa
Suple energía
eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la
operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de
distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la
operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones
de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la
fase de electrificación rural.
Clientela Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y
residenciales.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
190,152 |
176,908 |
199,490 |
199,490 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
190,152 |
176,908 |
199,490 |
199,490 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
58 |
87,983 |
87,983 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
58 |
87,983 |
87,983 |
Total, Origen de Recursos |
190,152 |
176,966 |
287,473 |
287,473 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
163,355 |
149,165 |
137,710 |
137,710 |
Servicios Comprados |
5 |
0 |
306 |
306 |
Gastos de Transportación |
18,630 |
20,063 |
24,323 |
24,323 |
Servicios Profesionales |
0 |
116 |
26,765 |
26,765 |
Otros Gastos Operacionales |
1,055 |
454 |
1,311 |
1,311 |
Materiales y Suministros |
7,107 |
7,110 |
9,075 |
9,075 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
190,152 |
176,908 |
199,490 |
199,490 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
58 |
87,983 |
87,983 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
58 |
87,983 |
87,983 |
Total, Concepto |
190,152 |
176,966 |
287,473 |
287,473 |
|
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego
Público
Descripción del
Programa
Suple agua a
agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),
"Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de
canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y
Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus
represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio
de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno
dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas
hidroeléctricas para crear energía eléctrica.
Clientela
Agricultores, la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
6,233 |
7,394 |
10,857 |
10,857 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,233 |
7,394 |
10,857 |
10,857 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Total, Origen de Recursos |
6,233 |
7,394 |
11,857 |
11,857 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,278 |
5,458 |
5,525 |
5,525 |
Gastos de Transportación |
14 |
14 |
969 |
969 |
Otros Gastos Operacionales |
1,553 |
1,540 |
3,651 |
3,651 |
Materiales y Suministros |
388 |
382 |
712 |
712 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,233 |
7,394 |
10,857 |
10,857 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Total, Concepto |
6,233 |
7,394 |
11,857 |
11,857 |
|
Facturación y
Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
Descripción del
Programa
Provee servicios de
lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los
clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno de
Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales.
Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33
oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas
al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de
Teléfonos.
Clientela
Clientes
industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
106,793 |
89,380 |
109,364 |
109,364 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
106,793 |
89,380 |
109,364 |
109,364 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
11 |
16,523 |
16,523 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
11 |
16,523 |
16,523 |
Total, Origen de Recursos |
106,793 |
89,391 |
125,887 |
125,887 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
94,980 |
81,780 |
82,967 |
82,967 |
Servicios Comprados |
4 |
4 |
276 |
276 |
Gastos de Transportación |
5,637 |
5,876 |
7,064 |
7,064 |
Servicios Profesionales |
0 |
38 |
14,490 |
14,490 |
Otros Gastos Operacionales |
668 |
660 |
1,388 |
1,388 |
Materiales y Suministros |
5,504 |
1,022 |
3,179 |
3,179 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
106,793 |
89,380 |
109,364 |
109,364 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
11 |
16,523 |
16,523 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
11 |
16,523 |
16,523 |
Total, Concepto |
106,793 |
89,391 |
125,887 |
125,887 |
|
Contribución
al Gobierno de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Cumple con la Ley
Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la
Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a
los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los
municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de
combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial,
hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga),
equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda
acumulada del subsidio residencial.
Clientela
Las agencias
gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes
subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes,
agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo
de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados
por la Asamblea Legislativa.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Total, Origen de Recursos |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
|
Concepto |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades Gubernamentales |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
Total, Concepto |
46,604 |
0 |
16,554 |
16,554 |
|
Contribución
a los Municipios
Descripción del
Programa
Cumple con la Ley
Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la
Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará
anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía
real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como
aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años
fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos
ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de
Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.
Clientela
Los municipios de la
Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos
(CELI).
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
Total, Origen de Recursos |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
Total, Concepto |
172,332 |
141,145 |
6,646 |
6,646 |
| PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Apoyo Técnico y
Administrativo
Descripción del
Programa
Brinda apoyo en las
responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a
los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y
Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos,
Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la
Junta de Gobierno.
Clientela
Personal de la
Autoridad de Energía Eléctrica
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
154,661 |
231,068 |
299,165 |
299,165 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
154,661 |
231,068 |
299,165 |
299,165 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
2 |
2,479 |
2,479 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
2 |
2,479 |
2,479 |
Total, Origen de Recursos |
154,661 |
231,070 |
301,644 |
301,644 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
29,913 |
45,826 |
28,003 |
28,003 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,733 |
10,752 |
6,470 |
6,470 |
Servicios Comprados |
4,565 |
2,598 |
3,918 |
3,918 |
Gastos de Transportación |
110 |
88 |
350 |
350 |
Servicios Profesionales |
0 |
5,824 |
8,981 |
8,981 |
Otros Gastos Operacionales |
111,875 |
165,602 |
250,552 |
250,552 |
Materiales y Suministros |
135 |
146 |
306 |
306 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
330 |
232 |
585 |
585 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
154,661 |
231,068 |
299,165 |
299,165 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
2 |
2,479 |
2,479 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
2 |
2,479 |
2,479 |
Total, Concepto |
154,661 |
231,070 |
301,644 |
301,644 |
|
Dirección y
Administración General
Descripción del
Programa
Ejecuta la política
pública y la operación, mantenimiento, construcción y administración a
través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad
y la Oficina del Director Ejecutivo.
Clientela
Empleados de la
Autoridad de Energía Eléctrica.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
34,999 |
50,185 |
39,355 |
39,355 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
34,999 |
50,185 |
39,355 |
39,355 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
7 |
22,810 |
22,810 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
7 |
22,810 |
22,810 |
Total, Origen de Recursos |
34,999 |
50,192 |
62,165 |
62,165 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
28,568 |
38,735 |
28,030 |
28,030 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
12 |
12 |
Gastos de Transportación |
480 |
1,434 |
624 |
624 |
Servicios Profesionales |
0 |
398 |
286 |
286 |
Otros Gastos Operacionales |
5,435 |
7,407 |
9,459 |
9,459 |
Materiales y Suministros |
516 |
2,211 |
944 |
944 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
34,999 |
50,185 |
39,355 |
39,355 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
7 |
22,810 |
22,810 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
7 |
22,810 |
22,810 |
Total, Concepto |
34,999 |
50,192 |
62,165 |
62,165 |
|
|