AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea esta Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico. La misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, ambientales y económicos.

La Ley Num 120 de Junio de 2018, conocida como "Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico" autoriza el marco legal requerido para la venta, disposición y/o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica, establece las salvaguardas necesarias para asegurar un proceso justo y transparente; y dispone sobre la aplicabilidad de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Público-Privadas".

La Ley Núm. 17 de 11 de Abril de 2019 crea la "Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico"; a fin de establecer la política pública energética de Puerto Rico para crear los parámetros que guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores, viabilizar que el usuario del servicio de energía produzca y participe en la generación de energía, facilitar la interconexión de la generación distribuida y microredes, y desagregar y transformar el sistema eléctrico en uno abierto.

MISIÓN

Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 6,178 5,708 5,513 5,513 5,513

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica está en proceso de actualización de conformidad con el Plan Fiscal Certificado del Año Fiscal 2021. Las cantidades en este documento corresponden los datos obtenidos durante el proceso presupuestario.





RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 1,862,196 2,179,229 2,109,437 2,109,437
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 190,152 176,908 199,490 199,490
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 6,233 7,394 10,857 10,857
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 106,793 89,380 109,364 109,364
Contribución a los Municipios 172,332 141,145 6,646 6,646
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 2,337,706 2,594,056 2,435,794 2,435,794
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Contribución al Gobierno de Puerto Rico 46,604 0 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 46,604 0 16,554 16,554
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 0 143 94,819 94,819
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 0 58 87,983 87,983
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 0 0 1,000 1,000
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 0 11 16,523 16,523
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 212 200,325 200,325
 
Total, Servicio Directo 2,384,310 2,594,268 2,652,673 2,652,673
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Apoyo Técnico y Administrativo 154,661 231,068 299,165 299,165
Dirección y Administración General 34,999 50,185 39,355 39,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 189,660 281,253 338,520 338,520
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Apoyo Técnico y Administrativo 0 2 2,479 2,479
Dirección y Administración General 0 7 22,810 22,810
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 9 25,289 25,289
 
Total, Servicio de Apoyo 189,660 281,262 363,809 363,809
 
Total, Programa 2,573,970 2,875,530 3,016,482 3,016,482
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,527,366 2,875,309 2,774,314 2,774,314
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,527,366 2,875,309 2,774,314 2,774,314
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 46,604 0 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 46,604 0 16,554 16,554
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 221 225,614 225,614
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 221 225,614 225,614
Total, Origen de Recursos 2,573,970 2,875,530 3,016,482 3,016,482
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 412,169 391,439 372,045 372,045
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,733 10,752 6,470 6,470
Servicios Comprados 6,462 4,139 6,524 6,524
Donativos, Subsidios y Distribuciones 172,332 141,145 6,646 6,646
Gastos de Transportación 29,311 30,120 40,473 40,473
Servicios Profesionales 0 6,751 55,172 55,172
Otros Gastos Operacionales 130,987 180,879 275,590 275,590
Materiales y Suministros 1,768,042 2,109,852 2,010,809 2,010,809
Anuncios y Pautas en Medios 330 232 585 585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,527,366 2,875,309 2,774,314 2,774,314
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 46,604 0 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 46,604 0 16,554 16,554
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 221 225,614 225,614
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 221 225,614 225,614
Total, Concepto 2,573,970 2,875,530 3,016,482 3,016,482

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Descripción del Programa

Genera energía para satisfacer la demanda que se necesita al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,862,196 2,179,229 2,109,437 2,109,437
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,862,196 2,179,229 2,109,437 2,109,437
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 143 94,819 94,819
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 143 94,819 94,819
Total, Origen de Recursos 1,862,196 2,179,372 2,204,256 2,204,256
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 91,075 70,475 89,810 89,810
Servicios Comprados 1,888 1,537 2,012 2,012
Gastos de Transportación 4,440 2,645 7,143 7,143
Servicios Profesionales 0 375 4,650 4,650
Otros Gastos Operacionales 10,401 5,216 9,229 9,229
Materiales y Suministros 1,754,392 2,098,981 1,996,593 1,996,593
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,862,196 2,179,229 2,109,437 2,109,437
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 143 94,819 94,819
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 143 94,819 94,819
Total, Concepto 1,862,196 2,179,372 2,204,256 2,204,256
 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Descripción del Programa

Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 190,152 176,908 199,490 199,490
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 190,152 176,908 199,490 199,490
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 58 87,983 87,983
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 58 87,983 87,983
Total, Origen de Recursos 190,152 176,966 287,473 287,473
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 163,355 149,165 137,710 137,710
Servicios Comprados 5 0 306 306
Gastos de Transportación 18,630 20,063 24,323 24,323
Servicios Profesionales 0 116 26,765 26,765
Otros Gastos Operacionales 1,055 454 1,311 1,311
Materiales y Suministros 7,107 7,110 9,075 9,075
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 190,152 176,908 199,490 199,490
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 58 87,983 87,983
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 58 87,983 87,983
Total, Concepto 190,152 176,966 287,473 287,473
 

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público


Descripción del Programa

Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

Clientela

Agricultores, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 6,233 7,394 10,857 10,857
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,233 7,394 10,857 10,857
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 0 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 6,233 7,394 11,857 11,857
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,278 5,458 5,525 5,525
Gastos de Transportación 14 14 969 969
Otros Gastos Operacionales 1,553 1,540 3,651 3,651
Materiales y Suministros 388 382 712 712
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,233 7,394 10,857 10,857
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 1,000 1,000
Total, Concepto 6,233 7,394 11,857 11,857
 

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Descripción del Programa

Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 106,793 89,380 109,364 109,364
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 106,793 89,380 109,364 109,364
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 11 16,523 16,523
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 11 16,523 16,523
Total, Origen de Recursos 106,793 89,391 125,887 125,887
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 94,980 81,780 82,967 82,967
Servicios Comprados 4 4 276 276
Gastos de Transportación 5,637 5,876 7,064 7,064
Servicios Profesionales 0 38 14,490 14,490
Otros Gastos Operacionales 668 660 1,388 1,388
Materiales y Suministros 5,504 1,022 3,179 3,179
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 106,793 89,380 109,364 109,364
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 11 16,523 16,523
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 11 16,523 16,523
Total, Concepto 106,793 89,391 125,887 125,887
 

Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.

Clientela

Las agencias gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 46,604 0 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 46,604 0 16,554 16,554
Total, Origen de Recursos 46,604 0 16,554 16,554
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 46,604 0 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 46,604 0 16,554 16,554
Total, Concepto 46,604 0 16,554 16,554
 

Contribución a los Municipios

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

Clientela

Los municipios de la Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos (CELI).

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 172,332 141,145 6,646 6,646
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 172,332 141,145 6,646 6,646
Total, Origen de Recursos 172,332 141,145 6,646 6,646
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 172,332 141,145 6,646 6,646
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 172,332 141,145 6,646 6,646
Total, Concepto 172,332 141,145 6,646 6,646
 
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.

Clientela

Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 154,661 231,068 299,165 299,165
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 154,661 231,068 299,165 299,165
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 2 2,479 2,479
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2 2,479 2,479
Total, Origen de Recursos 154,661 231,070 301,644 301,644
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,913 45,826 28,003 28,003
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,733 10,752 6,470 6,470
Servicios Comprados 4,565 2,598 3,918 3,918
Gastos de Transportación 110 88 350 350
Servicios Profesionales 0 5,824 8,981 8,981
Otros Gastos Operacionales 111,875 165,602 250,552 250,552
Materiales y Suministros 135 146 306 306
Anuncios y Pautas en Medios 330 232 585 585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 154,661 231,068 299,165 299,165
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 2 2,479 2,479
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2 2,479 2,479
Total, Concepto 154,661 231,070 301,644 301,644
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ejecuta la política pública y la operación, mantenimiento, construcción y administración a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 34,999 50,185 39,355 39,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,999 50,185 39,355 39,355
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 7 22,810 22,810
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 7 22,810 22,810
Total, Origen de Recursos 34,999 50,192 62,165 62,165
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,568 38,735 28,030 28,030
Servicios Comprados 0 0 12 12
Gastos de Transportación 480 1,434 624 624
Servicios Profesionales 0 398 286 286
Otros Gastos Operacionales 5,435 7,407 9,459 9,459
Materiales y Suministros 516 2,211 944 944
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,999 50,185 39,355 39,355
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 7 22,810 22,810
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 7 22,810 22,810
Total, Concepto 34,999 50,192 62,165 62,165